Hallo Katharina,
die Kontierung erfolgt in Xentral über Zuordnung des Beleg “Verbindlichkeiten” auf ein Sachkonto.
D.h. der gesamte Beleg / Betrag wird einem Sachkonto zugewiesen.
Die Vorkontierung ermöglich eine Splittung des Beleges/Betrags auf einzelne Sachkonten mit Teilbeträgen.
Beste Grüße,
Daniel
Also, wenn ich die Vorkontierung(ich kann ja die Kontierung nicht anwählen) anwähle und den gesamten Betrag auf ein Sachkonto (3400 DATEV) verbuche hab ich eine Kontierung vorgenommen, die ich nach DATEV exportieren kann?
Ist das so?
Hallo @Franz Espeter
ja, sobald du eine Vorkontierung in der Verbindlichkeit vornimmst und z.B. den kompletten Betrag auf ein Sachkonto buchst (oder Teilbeträge auf verschiedene Sachkonten buchst) dann wurde eine Kontierung vorgenommen, die du nach Datev exportieren kannst. Die Kontierung siehst du auch im Reiter: Kontierung im Modul Verbindlichkeiten.
Viele Grüße
Hi,
Danke für die Antwort.
Und was ist mit den Debitorenrechnungen???
Wie kann ich die auf ein Erlöskonto buchen?
Gruß
Franz
Hi,
Danke für die Antwort.
Und was ist mit den Debitorenrechnungen???
Wie kann ich die auf ein Erlöskonto buchen?
Gruß
Franz
@Franz Espeter die Erlöskonten hinterlegst du unter “Steuer / Währung” in den Grundeinstellungen bzw. abweichend in den Projekt-Einstellungen.
Dein Xendoit-Team