das Feld Gegenkonto gibt es in der Tabelle kontoauszuege.
Anhand deiner Beschreibungen bin ich mir aber nicht sicher, ob das das richtige Feld ist. Es könnte sein, dass die Daten für den Export adhoc zusammengestellt und ausgegeben werden. Wahrscheinlich wird man sich das etwas genauer im System anschauen müssen.
bei uns ist die Spalte Gegenkonto (ohne BU-Schlüssel) im Finanzbuchhaltung Export - Export Rechnungen / Gutschriften unbefüllt sprich leer. Die wurde auch noch nie von unserem Steuerberater angemahnt.
Damit wir helfen können:
Was brauchst Du denn dort für den Export bzw. welcher Wert soll dort rein? Die “Nummer des Gegenkontos der Buchung” - das ist klar, aber steht da jetzt eine Kontonummer aus dem Kontenrahmen SKR 04 drin? Ein Beispiel wäre hilfreich.
5410 Wareneingang 4505 Erlöse EU 19% 4504 Erlöse Inland 19% 4503 Erlöse Drittland 4502 Erlöse EU steuerfrei 4501 Erlöse EU 7 % 4500 Erlöse Inland 7 %
ich habe die im System an verschiedenen Stellen hinterlegt. Wie gesagt in dem Finanzbuchhaltungsexport tauchen die richtig auf aber die tabelle müsste ich wöchentlich nachbearbeiten darum würde ich gern eine erstellen die passt. Nur dieses eine Feld finde ich nicht. Eigentlich würde ich es in der Tabelle rechnung_position erwarten...
der Ansatz ist fein aber… die Erlöskonten müssen den Rechnungspositionen nach Steuersatz (bei uns zum größten Teil aber nicht nur: ermäßigt) und nach Lieferland zugeordnet werden. Für DE ist das easy aber wenn ich ins EU Ausland liefere muss ich jedes Land und jedes Projekt und den Steuersatz abfragen. Ebenso Schweiz und Drittländer.
Ich hatte gehofft das System macht das irgendwo schon für mich.
Vielleicht ist es doch einfacher wenn ich das im Artikel hinterlege.
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